关于举办《智能化时代下国有企业法务、合规、风险、内控、审计一体化管理暨国有企业合规管理体系建设操作实务》高级研修班的通知
各有关单位:
国务院国资委发布的《中央企业合规管理办法》为建立健全合规管理体系提供了指引和方向,明确规定内控风险合规法律应融合管控。在实务中,企业内部监督体系还有审计的存在,应该要实现法务、合规、风险、内控、审计一体化整合。如何在目前监管体系建设的基础上,做到一套流程制度应对多方监管要求?在国资委大监督体系的方针引领下,如何做出管理融合创新的成绩,达到提升监督效率和效果的目的?
为了全面深化大风控、实现法务、合规、风险、内控、审计一体化管理,建立健全以风险管理为导向、以合规管理监督为重点的内控体系,提高国有企业审计监督工作水平,提升企业风险防范和管控能力,完善以管资本为主的国有资产监管体制,切实做到依法合规经营,扎实推动国有企业管理效能再上新台阶,支撑保障企业高质量发展。因此,中国行为法学会培训部特举办智能化时代下国有企业法务、合规、风险、内控、审计一体化管理暨国有企业合规管理体系建设操作实务高级研修班,望各单位积极组织相关人员参加。
一、研修内容
第一部分 智能化时代下法务、合规、风险、内控、审计一体化管理实务
(一)风险管控最新要求及政策解读
1.国内外风险管理与内部控制的规范与指引;
2.国家层面风险管控方面政策解读;
3.国务院国资委最新法治建设、内控监管要求;
4.如何搭建“法律合规大风控”管理体系及风控合法审一体化新机遇。
(二)合规管控与风险管控联动与融合
1.数字经济时代下企业的合规管控之道;
2.从管控模式看集团风险管控落地“一企一策”;
3.风险管理、内部控制、内部审计如何融合;
4.基于横向、纵向、端到端的法务合同新体系;
5.风险管控融入业务、融入信息化思路。
(三)国资监管最新要求下的企业风险管理建设与优化
1.企业风险管控构建要点、主要措施与程序;
2.企业风险管控构建阶段流程梳理步骤和主要工作内容;
3.内部控制评价要点、主要措施与程序;
4.案例分享:某企业集团内控、内审与风险管理机制分析。
(四)运用大数据构建企业风险管控落地
1.企业如何形成风险管控体系循环;
2.集团管控模式下的母子公司管控策略;
3.如何形成集团总部和下属公司的风险管控循环;
4.风险管理系统、内部控制系统、内部审计系统运用;
5.内部控制落地执行新思路、新方法。
(五)基于风险导向下的内控审计合规实务
1.企业内部控制审计的重点内容及审计判断方法;
2.实施风险导向内部审计实务要点;
3.数字化背景下内部控制诊断与审计转型;
4.国有企业合规审计要点与实务解析;
5.数字化审计与企业法务、合规、风险、内控一体化管理体系构建实务。
第二部分 国有企业合规管理体系建设与操作实务
1.强调合规管理的导向性,强化实施依法治企;
2.建合规管理制度体系;
3.合规审查高要求--明晰各部门合规审查职责和界限、进一步提升合规审查的刚性、完善合规审查闭环管理;
4.优化监督追责机制;
5.专章规定合规管理信息化;
6.完善合规管理体系--组织、制度、流程、文化、保障;
7.加强企业合规环境控制;
8.构建合规内控风险预警机制;
9.合规内控中的内外部信息沟通与控制;
10.合规控制中的前置审查;
11.合规管理的的五个关键--关键人物、关键环节、关键领域、关键举措、关键任务;
12.合规管理的五个到位--管理职责到位、流程管控到位、风险防范到位、问题整改到位、要求落实到位;
13.合规管理的三张清单--风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控清单;
14.合规管理目标--全面性、合法性、真实性、专业性、制衡性、有效性;
15.合规内控中的有效性评价及案例分享;
16.完善经营者违规问责机制。
二、研修时间与地点安排
2025年6月18日至6月21日 西安市(6月18日全天报到)
2025年6月27日至6月30日 青岛市(6月27日全天报到)
2025年7月09日至7月12日 昆明市(7月09日全天报到)
2025年7月16日至7月19日 重庆市(7月16日全天报到)
2025年7月23日至7月26日 大连市(7月23日全天报到)
2025年8月06日至8月09日 厦门市(8月06日全天报到)
2025年8月19日至8月22日 北京市(8月19日全天报到)
2025年8月27日至8月30日 贵阳市(8月27日全天报到)
2025年9月10日至9月13日 成都市(9月10日全天报到)
2025年9月17日至9月20日 青岛市(9月17日全天报到)
2025年9月25日至9月28日 杭州市(9月25日全天报到)
三、拟邀授课专家
拟邀请国资委、中国法学会民商法研究会、国内知名律师事务所相关专业人员以及长期从事法务、合规教学的中国政法大学专家教授;大型国企央企有多年工作实操经验的相关专业人员。
四、参加人员
各单位主管领导、副总经理、董(监)事办公室、总法律顾问、法务部、法务合规部、法务审计部、纪检审计部、监察审计部、企管部、合同管理部、合规管理部、风险合规部、风险控制部、财务部、综合部、内审总监/经理等相关人员。
五、培训费用
3980元/人(含培训、师资、场地、资料、证书等);食宿统一安排,费用自理。
【报名咨询】
联系电话:010-62258232 62278113 13718601312 13120125786
联 系 人:李先生 陈小姐