【培训时间】2025年9月25-26日(周四-五)9:00—16:30
【培训地点】成都·锦城原舍酒店(一环路南四段34号)
【收费标准】2380元/人(含资费、场地费、讲义费、茶歇等)
【参会对象】1、企业财务总监、财务经理、
税务经理;
2、会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士
【培训背景】 2025年8月最高检发布劳动争议司法解释二,一石激起千层浪!很多人据此大肆呼吁,全员强制社保新时代来了!面对所谓的社保新规,老板们陷入了深度的社保焦虑:不交社保就得当“被告”,全员全额全基数交社保就得“死”!到底路在何方?
2026年增值税步入“法时代”。相比较原来的增值税暂行条例,一些核心规则发生了根本变化,比如,视同
销售条款大幅度缩减、混合销售与兼营的表述也存在重大变化等等。面对变化,财务人员要感知变化带来的风险与挑战。比如,关联方无偿借贷行为不视同销售是利好,但是在全税种风控背景下,如何防范新的风险呢?再比如,增值税规定简易计税征收率一律为3%,这个变化对于合同签订、价款调整带来的影响如何规避?这些都是财务人员都必须“未雨绸缪”!
【培训收益】
·新变化:突出新政变化极具实战
·实方向:内容设计实操方法实用
·大融合:法税全面融合打破壁垒
·重落地:学以致用从此不再焦虑
【培训讲师】魏禾 律师、中国注册税务师,青年新锐实战派税务专家。
魏老师长期从事税务一线执法工作,深谙税务稽查机关的稽查流程与办案模式,荣立三等功两次,审理查补税款数亿元;
魏老师对生产制造、
房地产、建筑安装、工业、商业、服务业等行业均进行过专题调研与检查,具有熟练的业务技能,能够将晦涩难懂的税法知识与企业涉税实务巧妙对接,让学员在潜移默化中建立良好的税法思维,在规避涉税风险的同时创造财务价值。
【课程大纲】第一部分:社保新规实战解析与用工安全策略1、最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)解读
2、自愿放弃社保民法规则解读与实战运用。
3、社保核心规则解析与实战运用。
4、无需参保典型用工法税协同处理。
5、典型违规社保筹划应对策略与风险识别。
第二部分:“增值税法”实施条例逐条精讲(政策更新至课前)1、增值税法下进项税抵扣规则核心变化与实战方向。
(1)不得抵扣进项税边界新旧比对把控差异变化
(2)公共进项之简易与免税新旧比对把控差异变化
(3)新概念:“长期资产”抵扣规则新变化实务运用
(4)新概念:“非应税交易”抵扣规则新变化实务运用
2、增值税法下销项确定规则核心变化与实战方向。
(1)视同销售新旧规则比对与实务运用。
(2)增值税价外费用新旧规则比对与实务运用。
(3)单位为员工提供服务新旧规则比对与实务运用。
(4)核心不征税行为新旧规则比对与实务运用。
3、增值税法下计税方法规则核心变化与实战方向
(1)简易计税征收率的统一应对策略。
(2)混合销售与兼营行为新旧规则比对与实战方向。
4、增值税法下发票新规解读与实战运用。
5、增值税法下典型税收优惠新旧变化与实战运用。
6、增值税法下反避税条款解读与实战运用。
7、增值税法下扣缴义务新旧规则比对与实战运用。
第三部分:增值税实战高频易错风险点梳理与实案解析1、“三流一致”原则实战运用暨循环开票风险规避策略。
2、提前开票行为虚开风险应对策略及实案应用。
3、差额征税行为实案解析发票开具易错风险点。
4、购物卡、加油卡、通行费不征税发票易错风险点梳理。
5、小规模纳税人实战易错点盘点与运用。
6、增值税减免税政策的适用规则与实案解析。
7、平销返利行为的增值税规则与实案解析。
8、货运代理承担运输责任增值税处理与实务运用。
9、“工抵房”业务增值税处理与实务运用。
第四部分:2025年税收征管核心方向暨实案解析税企争议关键方向1、典型税费政策滥用高发领域治理。
2、税源强基—股权转让、资产损失、财政性资金专项治理。
3、平台企业虚开—大额居间的合规处理。
4、房土两税纳税全国摸底之纳税时间税企争议处理。
5、电商新规之下高频风险自查与应对策略。