【培训安排】2026年1月23日 线上直播
【课程对象】企业审计、风控、内控、财务部门负责人及骨干等
【授课方式】讲师讲授+案例分析+实操演练
【培训费用】3980元/年/单位(含不限人数和复训,手机、电脑、会议投屏均可观看)
【线上年卡】特惠12800元/年/单位(含不限人数和复训,手机、电脑、会议室 投屏均可观看;课程涉及已有 deep seek 财务、审计和合规管理、税务、法务、 内控、成本、经营分析、业财融合、财务 BP、预算、应用办公软件和BI和 AI、非财、海外财经风险管理、财务人力资源管理等)
【课程背景】
2026年1月,公司审计、风控、财务人员首要任务是全面理解和掌握审计委员会的职责与运作,这是适应公司治理变革的必然要求。同时,持续提升财务审计、风险内控、数字化审计等核心专业技能,都是确保审计工作质量、应对未来挑战的关键。
为帮助贵司审计、风控、财务人员有效应对2026年1月1日新《公司法》过渡期的挑战,我们特推出“2026年最新审计委员会履职与审计
质量提升”专项培训课程。本课程将深度聚焦审计委员会新职能,并系统提升财务审计、风险内控与数字化审计等核心专业技能。
【课程收益】
掌握核心:深刻理解审计委员会法定职责与运作规则,从容应对2026年1月1日的治理变革。
提升专业:系统提升财务审计、风险内控、数字化审计等核心专业技能,增强审计工作质量。
拓展视野:了解海外审计与风险治理的前沿实践,提升应对复杂国际环境的能力。
【课程大纲】
第一讲:审计委员会新职能与运作实务
1. 新《公司法》下的治理结构变革
深度解读新《公司法》第69、121、176条,解析监事会制度调整与审计委员会法定地位的确立。明确2026年1月1日前的过渡期安排与合规要求。
2. 审计委员会的职责与职权详解
系统梳理《上市公司审计委员会工作指引》核心内容,包括财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估、行使原监事会职权等。
3. 审计委员会的组建与人员构成
解析“3-2-1”黄金配比规则(3名以上董事,2/3为独立董事,1名为会计专业人士),探讨任职资格负面清单及特殊成员要求。
4. 审计委员会运作实务与案例分享
分享上市公司取消监事会的要点难点,以及审计委员会在履职过程中的典型案例与经验。
第二讲:财务审计与风险内控深化
1. 财务报表审计与风险识别
聚焦资产负债表、利润表、现金流量表的审计要点,结合新会计法与准则,提升对收入确认、金融工具等复杂事项的审计能力。
2. 企业内部控制体系构建与评价
解析COSO框架与17个要素,学习如何实施内部控制、评估其有效性,并进行持续改进。
3. 企业风险管理(ERM)框架与应用
介绍风险识别、评估、应对的全流程方法,结合SOX法案要求,分享企业风险管理的最新实践。
4. 经济责任审计实务
深入讲解经济责任审计的目标、范围、程序和报告撰写,提升对领导人员履职情况的监督与评价能力。
第三讲:数字化审计与前沿技术应用
1. 数字化审计转型与实践
探讨大数据、AI等技术如何赋能审计工作,学习数据治理、智能工具操作等,实现从传统审计向智能审计的跨越。
2. 数字资产入表的风险管理与内控设计
解析数字资产入表的最新政策与核算路径,识别相关风险,并学习在风险管理框架下进行内控设计的实践方法。
3. 海外审计创新实践与风险治理
针对有出海业务的学员,分享海外合规审计、业务审计、财务审计、风险审计及投资并购审计的典型案例与策略。
【授课老师】
本课程由专门师资团队授课,包括深度聚焦审计委员会新职能,并系统提升财务审计、风险内控与数字化审计、标杆企业实务专家。
【报名咨询】
联系电话:010-62258232 62278113 13718601312 13120125786
联 系 人:李先生 陈小姐